申豐集團開展內部管理及安全評估大檢查
為規范企業內部管理,規避企業管理中存在的各類風險,進一步提升企業內部管理水平。近日,申豐集團在全集團范圍內開展了合同、價格、資金管理及安全生產評估大檢查活動。
據了解,本次大檢查活動時間從9月17日到10月19日,活動時間為期1個月。活動檢查團分成合同、價格、資金管理工作組和安全生產評估檢查組兩個組。其中合同、價格、資金管理工作組重點檢查各單位的合同和協議的履約執行情況,是否存在違反規定或暗箱操作行為,物資材料采購管理,是否嚴格執行招標程序,是否簽訂采購合同(協議),是否嚴格執行合同(協議)條款,是否及時更新價格,是否存在現行采購價格高于市場價格現象等。價格管理方面重點檢查是否嚴格履行合同(協議)條款,是否存在現行銷售價格低于合同(協議)價格現象。資金管理方面重點檢查員工個人借款情況,是否按簽批程序借款,是否按時辦理沖賬報銷手續等。安全生產評估檢查組由集團公司安全生產部牽頭,重點檢查礦山安全、炸藥雷管理、石灰石價款、資源費交納、成本管控體系建設和運行等情況。
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